CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN CONTADURIA GENERAL DE LA NACION
CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN CONTADURIA GENERAL DE LA NACION
El estado de las categorias administrativas por la CGN- sonre las cuales se recibio informacion en el Sistema Consolidador de la Hacienda e Informacion Publica CHIP
Informe Control Interno Contable Vigencia 2025
Informe Control Interno Contable Vigencia 2025
La Oficina de Control Interno, en ejercicio de su función de evaluación independiente y acompañamiento a la gestión, dio cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución 347 de 2025, mediante la cual se incorpora el procedimiento por la cual se incorpora el Procedimiento para la evaluación del control interno contable en los Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad Pública y se deroga la Resolución 193 de 2016, en concordancia con la Resolución 138 de 2025, Por la cual se establece la información a reportar,
Informe de Evaluación de Control de Interno Contable 2024.Radicado I2025001424
Informe de Evaluación de Control de Interno Contable 2024.Radicado I2025001424
Conforme lo roles asignados a la Oficina de Control Interno, para su conocimiento y fines pertinentes, se remite informe ejecutivo del documento "Informe ECIC 2024", el cual contiene la evaluación del Sistema de Control Interno Contable de entidades públicas, con base en la herramienta ECIC (Evaluación del Control Interno Contable). Por ende, a continuación, se presenta un resumen general con énfasis en la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C.
CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN CUENTA ANUAL 2025 62 CONTROL FISCAL INTERNO
CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN CUENTA ANUAL 2025 62 CONTROL FISCAL INTERNO
La Contraloría de Bogotá D.C certifica que la información relacionada aprobó en su totalidad las pruebas de validación en lo relativo al informe 62 Control Fiscal Interno. Esta certificación no se refiere al contenido y veracidad de la información reportada, que es responsabilidad de quien la presenta.
Informe Final Trabajo de Auditoría a los Proyectos Cables Aéreos – San Cristóbal y Potosí 2025 - Radicado I2025003179
Informe Final Trabajo de Auditoría a los Proyectos Cables Aéreos – San Cristóbal y Potosí 2025 - Radicado I2025003179
En cumplimiento del Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2025 y de conformidad con el procedimiento Auditorías Internas vigente y demás normas legales aplicables, de manera atenta se anexa el Informe Final del Trabajo de Auditoría Interna realizado a los proyectos Cables Aéreos – San Cristóbal y Potosí, el cual arrojó los siguientes resultados que, en su conjunto, deben servir de insumo para el establecimiento de las acciones que conduzcan a resolver las causas de las situaciones detectadas, a prevenir eventos de riesgo, mejorar las operaciones institucionales y facilitar la toma de dec
Informe de Gestión Oficina de Control Interno Vigencia 2025
Informe de Gestión Oficina de Control Interno Vigencia 2025
El presente informe contiene una descripción de las principales actividades realizadas por la Oficina de Control Interno, durante el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2025, de acuerdo con lo establecido en el Plan Anual de Auditorías aprobado vigencia 2025.
Despliegue Plan Estratégico 2024-2027 - Documento Complementario PEI -Revitalización Urbana V3
Despliegue Plan Estratégico 2024-2027 - Documento Complementario PEI -Revitalización Urbana V3
CERTIFICADO DE RECEPCION DE INFORMACION ENERO 2026
CERTIFICADO DE RECEPCION DE INFORMACION ENERO 2026
La Contraloría de Bogotá confirma y acepta la Rendición de Cuenta del mes de enero de 2026
CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN CUENTA ANUAL 2025
CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN CUENTA ANUAL 2025
La Contraloría de Bogotá D.C certifica que la información relacionada aprobó en su totalidad las pruebas de validación en lo relativo a formato e integridad. Esta certificación no se refiere al contenido y veracidad de la información reportada, que es responsabilidad de quien la presenta.La Contraloría de Bogotá D.C certifica que la información relacionada aprobó en su totalidad las pruebas de validación en lo relativo a formato e integridad.