Servicio: Gerencia de proyectos
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INFORME AL SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD EN LA EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ, D.C. VIGENCIA 2021 CON FECHA DE CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2021. RAD I2022000899
INFORME AL SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD EN LA EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ, D.C. VIGENCIA 2021 CON FECHA DE CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2021. RAD I2022000899
En el año 2015, el Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP, en una serie de esfuerzos que se venían adelantando desde el Estado Colombiano para cumplir con los requerimientos y recomendaciones que hacía la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico - OCDE, como parte del proceso de ingreso del país a dicha organización multilateral, realizó un diagnóstico de la realidad de los códigos éticos de las entidades construidos a partir del Modelo Estándar de Control Interno - MECI y formuló las bases para la construcción del nuevo código único.
SOCIALIZACIÓN INFORME GESTIÓN VEEDURÍA DISTRITAL - VIGENCIA 2021. RADICADO E2022000825 DE FEBRERO 15 DE 2022. RAD I2022000898
SOCIALIZACIÓN INFORME GESTIÓN VEEDURÍA DISTRITAL - VIGENCIA 2021. RADICADO E2022000825 DE FEBRERO 15 DE 2022. RAD I2022000898
A continuación se presenta informe gerencial del Informe de Gestión presentado por la Veeduría Distrital, mediante comunicado citado en el asunto. La Veeduría Distrital, con el propósito de dar cumplimiento al proceso de rendición de cuentas, de acuerdo con la ley 1712 de 2014 y Decreto 1499 de 2017 y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG, formuló diferentes actividades, que se resumen en el presente documento, con base en el documento original, el cual consta de 5 capítulos
INFORME DE SEGUIMIENTO AL TRÁMITE DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS “BOGOTÁ TE ESCUCHA”, DE 01 JULIO AL 31 DICIEMBRE DE 2021 RAD I2022000892
INFORME DE SEGUIMIENTO AL TRÁMITE DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS “BOGOTÁ TE ESCUCHA”, DE 01 JULIO AL 31 DICIEMBRE DE 2021 RAD I2022000892
Cumplir con lo establecido en el artículo 76 de la ley 1474 de Julio 12 de 2011. “La Oficina de Control Interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y rendirá a la administración de la entidad un informe semestral sobre el particular”.
Plan de Gestión Social Calle 24 y 72.
Plan de Gestión Social Calle 24 y 72.
Realizar la formulación de los Planes de Gestión Social para los Planes Parciales de Renovación Urbana Calle 24 y Calle 72, conforme lo establecido en el Anexo Técnico.
Ejecución Presupuestal de Gastos e Inversión de febrero 2022
Ejecución Presupuestal de Gastos e Inversión de febrero 2022
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSIÓN A 28 DE FEBRERO DE 2022
Ejecución Presupuestal de Rentas e Ingresos de febrero 2022
Ejecución Presupuestal de Rentas e Ingresos de febrero 2022
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE RENTAS E INGRESOS CON CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2022
INFORME DE SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO DE LOS COMITÉS INSTITUCIONALES RAD I2022000717
INFORME DE SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO DE LOS COMITÉS INSTITUCIONALES RAD I2022000717
Verificar que las actuaciones de los comités institucionales se estén desarrollando de acuerdo con las regulaciones internas y mandatos reglamentarios externos para los casos que les aplique.
INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2021 RAD I2022000713
INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2021 RAD I2022000713
La Oficina de Control Interno, ejerciendo su función de seguimiento y apoyo a la gestión, da cumplimiento a lo ordenado en la Resolución 193 de 2016 "Por la cual se incorpora, en los Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el Procedimiento para la evaluación del control interno contable.", de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 de la Resolución 706 de 2016 "Por la cual se establece la información a reportar, los requisitos y los plazos de envío a la Contaduría General de la Nación”