INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS CORTE DICIEMBRE 30 DE 2021 RAD I2022000653
Dando cumplimiento al Plan Anual de Auditoria y específicamente al rol de evaluación y seguimiento, de la Oficina de Control Interno se validan las evidencias que soportan el avance de las acciones que conforman el Plan de Mejoramiento por Procesos Versión 12 (vigente a la fecha del seguimiento – enero de 2022)
Documento Adjunto
Fecha de Expedición
Subcategoria
Informes de gestión, evaluación y auditoria