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INFORME SEGUIMIENTO PQRS DE 01 JULIO AL 31 DICIEMBRE DE 2022 - RADICADO I2023000501.

INFORME SEGUIMIENTO PQRS DE 01 JULIO AL 31 DICIEMBRE DE 2022 - RADICADO I2023000501.

En ejercicio del rol de evaluación y seguimiento establecido para las Oficinas de Control Interno en el Decreto 648 de 2017, y en atención a lo señalado en el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011 a continuación, se presenta el resultado del seguimiento a la gestión de atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias en la Empresa, correspondiente al segundo semestre de 2022.

Mié, 01/03/2023 - 09:34

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL CORTE SEPTIEMBRE – DICIEMBRE DE 2022 – RADICADO I2023000489.

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL CORTE SEPTIEMBRE – DICIEMBRE DE 2022 – RADICADO I2023000489.

Dentro de los roles asignados a la Oficina de Control Interno, se realizó el seguimiento y evaluación del Mapa de Riesgos Institucional.

Mié, 01/03/2023 - 09:31

ALCANCE SEGUIMIENTO PAAC CORTE SEPTIEMBRE – DICIEMBRE DE 2022– RADICADO I2023000490.

ALCANCE SEGUIMIENTO PAAC CORTE SEPTIEMBRE – DICIEMBRE DE 2022– RADICADO I2023000490.

Dando alcance a la Comunicación Interna I2023000086 del 16/01/2023, y en cumplimiento al rol de seguimiento y acompañamiento de la Oficina de Control Interno, al Plan Anual de Auditorias establecido para la vigencia, al capítulo V - “Seguimiento” de la cartilla “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano V2, y de las funciones que le otorga el Decreto 2641 de 2012 (Visibilización, Socialización y Seguimiento), se informa que el día 13 de enero de 2023 se publicó en la página Web el Seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción

Mié, 01/03/2023 - 09:29

INFORME RACIONALIZACION ANTITRAMITES VIGENCIA 2022– RADICADO I2023000487.

INFORME RACIONALIZACION ANTITRAMITES VIGENCIA 2022– RADICADO I2023000487.

Se allega el Informe al Seguimiento del Cumplimiento de la Estrategia de Racionalización de Trámites de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, D.C. Vigencia 2022, en concordancia con el Plan Anticorrupción y Acciones de Participación en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.

Mié, 01/03/2023 - 09:27

INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA INTERNA “SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO - PIGA – PACA - TALENTO HUMANO -SERVICIOS LOGÍSTICOS” – RADICADO I2023000488.

INFORME FINAL TRABAJO DE AUDITORIA INTERNA “SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO - PIGA – PACA - TALENTO HUMANO -SERVICIOS LOGÍSTICOS” – RADICADO I2023000488.

De conformidad con las facultades legales contenidas en la Ley 87 de 1993, ley 1474de 2011, del rol de evaluación y seguimiento contentivo en el artículo 17 del Decreto Nacional No.

Mié, 01/03/2023 - 09:25

INFORME PUBLICACIONES SECOP NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022 – RADICADO I2023000469

INFORME PUBLICACIONES SECOP NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022 – RADICADO I2023000469

La Oficina de Control Interno en cumplimiento del rol que le asiste de evaluación y seguimiento, con el fin de aportar al cumplimiento de los principios de transparencia, eficacia, celeridad y publicidad en las actuaciones administrativas de la Entidad y en atención a las disposiciones legales vigentes sobre la materia, realizó seguimiento a la publicación de los procesos contractuales y actos administrativos asociados a los mismos, en la plataforma SECOP, durante el período comprendido entre el 01 de noviembre al 31 de diciembre de 2022

Lun, 27/02/2023 - 10:59

INFORME ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD MIPG VIGENCIA 2022 – RADICADO I2023000453

INFORME ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD MIPG VIGENCIA 2022 – RADICADO I2023000453

Dando cumplimiento al Plan Anual de Auditoria y específicamente al rol de evaluación y seguimiento, de la Oficina de Control Interno, se validan las evidencias que soportan el avance de las acciones que conforman el Plan de Adecuación y Sostenibilidad del MIPG, con corte al 31 de diciembre de 2022 y se procede a remitir el informe correspondiente.

Lun, 27/02/2023 - 10:47

INFORME DE GESTION OCI 2022- RADICADO I2023000360

INFORME DE GESTION OCI 2022- RADICADO I2023000360

De acuerdo con la normatividad legal aplicable, la Oficina de Control Interno de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C., tiene bajo su responsabilidad dar cumplimiento a sus obligaciones funcionales establecidas en la Ley 87 de 1993 de conformidad con lo contentivo en el “artículo 12º.- Funciones de los auditores internos” y en los demás desarrollos legales, a través de los roles definidos en el “Artículo 2.2.21.5.3 De las oficinas de control interno” del Decreto Nacional No.

Lun, 27/02/2023 - 10:34

INFORMES DE AUSTERIDAD TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DE 2022 - RADICADO I2023000376

INFORMES DE AUSTERIDAD TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DE 2022 - RADICADO I2023000376

Se remiten los Informes de Seguimiento Austeridad en el Gasto Corte Tercer y Cuarto Trimestre 2022, correspondientes al seguimiento y análisis de la ejecución de los rubros definidos en la Circular Conjunta 04 del 21 de enero de 2016 expedida por la Secretaría Distrital de Hacienda, clasificados de acuerdo con el Decreto 412 de 2018, y el cumplimiento de los gastos sometidos a las disposiciones sobre austeridad y control del gasto en la Empresa para dichos periodos, así como recomendaciones para su control.

Lun, 27/02/2023 - 10:28

SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE INFORMACIÓN MISIONAL SIM – ERU ENERO 12 DE 2023 – RADICADO I2023000342.

SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE INFORMACIÓN MISIONAL SIM – ERU ENERO 12 DE 2023 – RADICADO I2023000342.

Conforme los roles asignados a la Oficina de Control Interno, se procede a emitir el informe de Seguimiento a la Implementación Sistema de Información Misional SIM – ERU, con corte a Enero 12 de 2023.

Lun, 27/02/2023 - 10:19
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