Estrategia de Racionalización de Trámites 2026 - V1
Estrategia de Racionalización de Trámites 2026 - V1
Programa de Transparencia y Ética Publica 2026 - Componente Transversal V1
Programa de Transparencia y Ética Publica 2026 - Componente Transversal V1
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Programa de Transparencia y Ética Publica 2026 - Componente Programático V1
Programa de Transparencia y Ética Publica 2026 - Componente Programático V1
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Plan de Acción Institucional -Revitalización Urbana 2026- V1
Plan de Acción Institucional -Revitalización Urbana 2026- V1
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Informe Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno - Segundo Semestre vigencia 2025.
Informe Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno - Segundo Semestre vigencia 2025.
Dando cumplimiento al Plan Anual de Auditoría y específicamente al rol de evaluación y seguimiento, de la Oficina de Control Interno, se da a conocer el informe mencionado en el asunto, en cumplimiento del Artículo 156 del Decreto Ley 2106 de 2019, así como de lo señalado en la Circular Externa 100-006 de 2019 del Departamento Administrativo de la Función Pública, la cual estipula que el reporte debe publicarse en la página web de la Entidad a más tardar el 30 de enero de la vigencia 2026.
Anexo Informe de Gestion 2025
Anexo Informe de Gestion 2025
Anexo Informe de Gestion-RenoBo-2025 con portada
Informe de Gestión 2025
Informe de Gestión 2025
RESOLUCIÓN No. (379)
Fecha de publicación: 28/01/2026 - 17:20
RESOLUCIÓN No. (379) - 2025 modificación al manual de contratación versión 7