Plan Anual de Auditorias 2025 - V3
Plan Anual de Auditorias 2025 - V3
Ejecución de avance plan anual de auditorías vigencia 2025
Ejecución de avance plan anual de auditorías vigencia 2025
La Contraloría de Bogotá D.C certifica que la información relacionada aprobó en su totalidad las pruebas de validación en lo relativo a formato e integridad. Esta certificación no se refiere al contenido y veracidad de la información reportada, que es responsabilidad de quien la presenta.La Contraloría de Bogotá D.C certifica que la información relacionada aprobó en su totalidad las pruebas de validación en lo relativo a formato e integridad.
La Contraloría de Bogotá confirma y acepta la Retransmision a la Rendición de Cuenta del mes de enero de 2026
La Contraloría de Bogotá confirma y acepta la Retransmision a la Rendición de Cuenta del mes de diciembre de 2025
La Contraloría de Bogotá confirma y acepta la Retransmision a la Rendición de Cuenta del mes de noviembre de 2025
La Contraloría de Bogotá confirma y acepta la Retransmision a la Rendición de Cuenta del mes de octubre de 2025
De manera atenta se informa que, en cumplimiento de las actividades del Plan Anual de Auditoría de la Oficina de Control Interno para la vigencia 2026 se realizó arqueo a la Caja menor para Funcionamiento, Gastos de Inversión y Operación. Los resultados específicos de la revisión se encuentran en el informe adjunto a esta comunicación
En cumplimiento de lo dispuesto en las Directivas Presidenciales 01 de 1999 y 02 de 2002, en las Circulares 04 de 2006, 17 de 2011 y 027 de 2023, emitidas por la Dirección Nacional de Derechos de Autor (DNDA) y del PAA 2026, se informa que la Oficina de Control Interno de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano, ha diligenciado el aplicativo dispuesto por dicha Dirección, para el Informe “Verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre Software” y que arrojó la respectiva certificación, la cual se adjunta.
Conforme al rol de evaluación y seguimiento establecido para las Oficinas de Control Interno en el Decreto 648 de 2017, y en atención a lo señalado en el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011 a continuación, se presenta el resultado del seguimiento a la gestión de atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias en la Empresa, correspondiente al Segundo Semestre de 2025.
En cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2026, la Oficina de Control Interno realizó el seguimiento al Comité Sostenibilidad Técnico Contable de las vigencias 2024 y 2025.