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Auditoria Política de Participación Ciudadana, Estrategia Rendición de Cuentas, Procedimiento de Control documental, Política operativa de Integridad, Conflicto de Interés y Gestión Antisoborno, Política Administración del Riesgo y proceso de Contratación

De manera atenta se informa que, en cumplimiento de las actividades programadas en el Plan Anual de Auditoría de la Oficina de Control Interno para la vigencia 2024, se realizó la Auditoría a la Política de Participación Ciudadana, la Estrategia Rendición de Cuentas, el Procedimiento de Control documental, la Política operativa de Integridad, Conflicto de Interés y Gestión Antisoborno, la Política Administración del Riesgo e incluyó el proceso de Contratación Auditorías Internas SIG y Auditoría Externa de Seguimiento ICONTEC a la Certificación del SGC bajo los requisitos de la norma ISO 9001:2015, cierre vigencia 2023 a mayo 2024.

Documento Adjunto
Fecha de Expedición
Periodicidad
Subcategoria
Informes de gestión, evaluación y auditoria
Lun, 26/08/2024 - 09:11