INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS CORTE JUNIO 30 DE 2021 RAD I2021002381
Dando cumplimiento al Plan Anual de Auditoria y específicamente al rol de evaluación y seguimiento, de la Oficina de Control Interno se validan las evidencias que soportan el avance de las acciones que conforman el Plan de Mejoramiento por Procesos Versión 8 (vigente a la fecha del seguimiento), con corte al 30 de junio de 2021.
Documento Adjunto
Fecha de Expedición
Subcategoria
Plan de Mejoramiento por Procesos - Institucional