EJECUCION DE INGRESOS DICIEMBRE 2025
EJECUCION DE INGRESOS DICIEMBRE 2025
EJECUCION DE INGRESOS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025
EJECUCION DE INGRESOS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025
EJECUCION DE GASTOS DICIEMBRE DEL 01 AL 31 2025
La Oficina de Control Interno en cumplimiento del rol de evaluación y seguimiento establecido en el parágrafo del artículo 28 de la Resolución 485 de 2023, que ordena: “(...) Artículo 28. Corresponsabilidad de las entidades y organismos distritales en la administración de la información.
De manera atenta se informa que, en cumplimiento de las actividades programadas en el Plan Anual de Auditoría de la Oficina de Control Interno para la vigencia 2024, se realizó evaluación al Proceso de gestión contractual - Contratación transversal 2024 -, se hace entrega del Informe Final de Auditoría.
En el marco de las funciones legales de que trata el artículo 12 de la Ley 87 de 1993 y del rol de “Evaluación y seguimiento” de que trata el artículo 17 del Decreto Nacional No. 648 de 2017, y en cumplimiento del Plan Anual de Auditorías versión 3 vigencia 2024, se procede a presentar el Informe de seguimiento al estado de operación del Sistema de Información Misional de la Empresa.
La Oficina de Control Interno en cumplimiento del rol de evaluación y seguimiento establecido en el parágrafo del artículo 28 de la Resolución 485 de 2023, que ordena: “(...) Artículo 28. Corresponsabilidad de las entidades y organismos distritales en la administración de la información. (...) Parágrafo.
La Oficina de Control Interno en cumplimiento del rol de evaluación y seguimiento establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, con el fin de aportar al cumplimiento de los principios de transparencia, eficacia, celeridad y publicidad en las actuaciones administrativas de la Empresa y en atención a las disposiciones legales vigentes sobre la materia, realizó seguimiento a la publicación; de los procesos contractuales y actos administrativos precontractuales, contractuales y post-contractuales; en la plataforma SECOP durante el período comprendido ent
La Oficina de Control Interno en cumplimiento del rol de evaluación y seguimiento establecido en el artículo 17 del Decreto 648 de 2017, con el fin de aportar al cumplimiento de los principios de transparencia, eficacia, celeridad y publicidad en las actuaciones administrativas de la Empresa y en atención a las disposiciones legales vigentes sobre la materia, realizó seguimiento a la publicación de los procesos contractuales y actos administrativos asociados a los mismos en la plataforma SECOP II, durante el período comprendido entre el 1 de noviembre al 31 de
La Oficina de Control Interno en cumplimiento del rol de evaluación y seguimiento establecido en el artículo 17 del Decreto 648 de 2017, con el fin de aportar al cumplimiento de los principios de transparencia, eficacia, celeridad y publicidad en las actuaciones administrativas de la Empresa y en atención a las disposiciones legales vigentes sobre la materia, realizó seguimiento a la publicación de los procesos contractuales y actos administrativos asociados a los mismos en la plataforma SECOP II, durante el período comprendido entre el 01 de septiembre al 31 de octubre d
La Oficina de Control Interno en cumplimiento del rol de evaluación y seguimiento establecido en el artículo 17 del Decreto 648 de 2017, con el fin de aportar al cumplimiento de los principios de transparencia, eficacia, celeridad y publicidad en las actuaciones administrativas de la Empresa y en atención a las disposiciones legales vigentes sobre la materia, realizó seguimiento a la publicación de los procesos contractuales y actos administrativos asociados a los mismos en la plataforma SECOP II, durante el período comprendido entre el 01 de julio al 3