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Informe Final Trabajo de Auditoría Actividad Concurso de Predios Radicado I2025003180

Informe Final Trabajo de Auditoría Actividad Concurso de Predios Radicado I2025003180

En cumplimiento del Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2025 y de conformidad con el procedimiento Auditorías Internas vigente y demás normas legales aplicables, de manera atenta se anexa el Informe Final del Trabajo de Auditoría Interna realizado a la Actividad Concurso de Predios, el cual arrojó los siguientes resultados que, en su conjunto, deben servir de insumo para el establecimiento de las acciones que conduzcan a resolver las causas de las situaciones detectadas, a prevenir eventos de riesgo, mejorar las operaciones institucionales y facilitar la toma de decisiones.

Jue, 26/02/2026 - 14:51

Seguimiento al estado de cumplimiento y nivel de implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI, Vigencia 2025 - Radicado I2025001442

Seguimiento al estado de cumplimiento y nivel de implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI, Vigencia 2025 - Radicado I2025001442

En el marco de las funciones legales de que trata el artículo 12 de la Ley 87 de 1993 y del rol de “Evaluación y seguimiento” de que trata el artículo 17 del Decreto Nacional No. 648 de 2017, y en cumplimiento del Plan Anual de Auditorías versión 2 vigencia 2025, se procede a presentar el Informe de seguimiento al estado de cumplimiento y nivel de implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI, correspondiente al primer cuatrimestre de la vigencia 2025

Jue, 26/02/2026 - 14:47

SEGUIMIENTO PROCESO DE CONTRATACIÓN- RENOBO-IP-06-2024. FASE PRECONTRACTUAL CORTE AL 29 DE ABRIL DE 2025. Radicado I2025001041

SEGUIMIENTO PROCESO DE CONTRATACIÓN- RENOBO-IP-06-2024. FASE PRECONTRACTUAL CORTE AL 29 DE ABRIL DE 2025. Radicado I2025001041

Dentro del marco de las competencias de la Oficina de Control Interno y conforme al PLAN ANUAL DE AUDITORIAS 2025, se dispone el SEGUIMIENTO al PROCESO DE CONTRATACIÓN- RENOBO-IP-06-2024

Jue, 26/02/2026 - 11:16

Informe Final Trabajo de Auditoría a los Proyectos Cables Aéreos – San Cristóbal y Potosí 2025 - Radicado I2025003179

Informe Final Trabajo de Auditoría a los Proyectos Cables Aéreos – San Cristóbal y Potosí 2025 - Radicado I2025003179

En cumplimiento del Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2025 y de conformidad con el procedimiento Auditorías Internas vigente y demás normas legales aplicables, de manera atenta se anexa el Informe Final del Trabajo de Auditoría Interna realizado a los proyectos Cables Aéreos – San Cristóbal y Potosí, el cual arrojó los siguientes resultados que, en su conjunto, deben servir de insumo para el establecimiento de las acciones que conduzcan a resolver las causas de las situaciones detectadas, a prevenir eventos de riesgo, mejorar las operaciones institucionales y facilitar la toma de dec

Vie, 20/02/2026 - 10:31

SEGUIMIENTO ACUERDOS DE GESTIÓN CUMPLIMIENTO INFORME SEGUIMIENTO ACUERDO DE GESTIÓN - RADICADO I2025001966 DE FECHA 22/08/25. – RADICADO I2025002532

SEGUIMIENTO ACUERDOS DE GESTIÓN CUMPLIMIENTO INFORME SEGUIMIENTO ACUERDO DE GESTIÓN - RADICADO I2025001966 DE FECHA 22/08/25. – RADICADO I2025002532

Conforme a lo establecido en el Plan Anual de Auditorías 2025, y los roles asignados a la Oficina de Control Interno, se procede a remitir el Informe de Seguimiento citado en el asunto.

Lun, 15/12/2025 - 11:09

SEGUIMIENTO ACUERDOS DE GESTIÓN AVANCE 1ER SEMESTRE 2025 CORTE 30 DE JUNIO 2025. – RADICADO I2025001966

SEGUIMIENTO ACUERDOS DE GESTIÓN AVANCE 1ER SEMESTRE 2025 CORTE 30 DE JUNIO 2025. – RADICADO I2025001966

Conforme a lo establecido en el Plan Anual de Auditorías 2025, y los roles asignados a la Oficina de Control Interno, se procede a remitir el Informe de Seguimiento citado en el asunto.

Lun, 15/12/2025 - 11:04

SEGUIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO, CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2025 - PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO “BOGOTÁ CAMINA SEGURA”. – RADICADO I2025002062

SEGUIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO, CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2025 - PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO “BOGOTÁ CAMINA SEGURA”. – RADICADO I2025002062

De conformidad con las facultades y roles legales establecidos en el artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 648 de 2017 en materia de evaluación y seguimiento, y de lo contentivo en el parágrafo 5ª del artículo 39 ”Informes” del Decreto Distrital No 807 de 2019 “Por medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones” y en cumplimiento del Plan Anual de Auditoría aprobado por el Comité de Coordinación de Control Interno para la vigencia 2024, de manera atenta se allegan los resultados del seguimiento so

Lun, 15/12/2025 - 10:59

SEGUIMIENTO PROCESO DE CONTRATACIÓN- RENOBO-IP-06-2024. FASE PRECONTRACTUAL CORTE AL 29 DE ABRIL DE 2025 - RADICADO I2025001041

SEGUIMIENTO PROCESO DE CONTRATACIÓN- RENOBO-IP-06-2024. FASE PRECONTRACTUAL CORTE AL 29 DE ABRIL DE 2025 - RADICADO I2025001041

Dentro del marco de las competencias de la Oficina de Control Interno y conforme al PLAN ANUAL DE AUDITORIAS 2025, se dispone el SEGUIMIENTO al PROCESO DE CONTRATACIÓN- RENOBO-IP-06-2024.

Mié, 17/09/2025 - 16:04

Informe Final Trabajo de Auditoría Gestión Comercial 2025

Informe Final Trabajo de Auditoría Gestión Comercial 2025

En cumplimiento del Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2024 y de conformidad con el procedimiento Auditorías Internas vigente y demás normas legales aplicables, de manera atenta se anexa el Informe Final del Trabajo de Auditoría Interna realizado al Proceso de Gestión Comercial, el cual arrojó los siguientes resultados que, en su conjunto, deben servir de insumo para el establecimiento de las acciones que conduzcan a resolver las causas de las situaciones detectadas, a prevenir eventos de riesgo, mejorar las operaciones institucionales y facilitar la toma de decisiones.

Mié, 17/09/2025 - 15:53

Auditoría Interna de Gestión Contractual 2024

Auditoría Interna de Gestión Contractual 2024

En cumplimiento al Plan Anual de Auditoría para el año 2024 y de acuerdo con el procedimiento vigente de Auditorías Internas, así como con las normas legales aplicables, se adjunta el Informe Final del Trabajo de Auditoría Interna realizado al proceso Auditoría Interna de Gestión Contractual. Este informe presenta los siguientes resultados, los cuales servirán como insumo para establecer acciones que aborden las causas de las situaciones detectadas, prevengan eventos de riesgo, mejoren las operaciones institucionales y faciliten la toma de decisiones:

Mié, 17/09/2025 - 15:24
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