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SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA – CORTE 31 MARZO DE 2026- RADICADO I2026001126

SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA – CORTE 31 MARZO DE 2026- RADICADO I2026001126

En el marco de las funciones legales establecidas en el artículo 12 de la Ley 87 de 1993, el rol de “Evaluación y Seguimiento” previsto en el artículo 17 del Decreto Nacional No. 648 de 2017, y en cumplimiento del Plan Anual de Auditoría de la vigencia 2026, se presenta el Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá.

Mié, 06/05/2026 - 15:25

Seguimiento Plan de Mejoramiento por procesos del primer trimestre de 2026 Corte 31/03/2026 – Radicado I2026001123

Seguimiento Plan de Mejoramiento por procesos del primer trimestre de 2026 Corte 31/03/2026 – Radicado I2026001123

Dando cumplimiento al Plan Anual de Auditoria 2026 y específicamente al rol de evaluación y seguimiento de la Oficina de Control Interno, se validan las evidencias que soportan el avance de las acciones que conforman el Plan de Mejoramiento por Procesos Versión 1 de 2026 (vigente a la fecha del seguimiento), con corte al 31/03/2026.

Mié, 06/05/2026 - 14:52

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS DEL COMITÉ SOSTENIBILIDAD TÉCNICO CONTABLE – VIGENCIA 2024, 29 DE OCTUBRE Y 7 DE NIOVIEMBRE DE 2025 RADICADO I2026000751.

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS DEL COMITÉ SOSTENIBILIDAD TÉCNICO CONTABLE – VIGENCIA 2024, 29 DE OCTUBRE Y 7 DE NIOVIEMBRE DE 2025 RADICADO I2026000751.

En cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2026, la Oficina de Control Interno realizó el seguimiento al Comité Sostenibilidad Técnico Contable de las vigencias 2024 y 2025.

Mié, 18/03/2026 - 15:29

Informe de seguimiento al cumplimiento de las medidas de Austeridad en el Gasto en la Empresa – Cuarto Trimestre vigencia 2025

Informe de seguimiento al cumplimiento de las medidas de Austeridad en el Gasto en la Empresa – Cuarto Trimestre vigencia 2025

Dentro del marco de las competencias de la Oficina de Control Interno a continuación, se presenta el informe de seguimiento al cumplimiento de las medidas de austeridad en el gasto del Cuarto trimestre del año 2025, comparado con el mismo período de la vigencia 2024. Lo anterior, teniendo en cuenta la ejecución de los rubros definidos en la Circular Conjunta 04 del 21 de enero de 2016, así como las disposiciones sobre austeridad y control del gasto en la Empresa y en el Distrito Capital

Vie, 13/02/2026 - 11:03

Informe de seguimiento al cumplimiento de las medidas de Austeridad en el Gasto en la Empresa – Tercer Trimestre vigencia 2025

Informe de seguimiento al cumplimiento de las medidas de Austeridad en el Gasto en la Empresa – Tercer Trimestre vigencia 2025

Dentro del marco de las competencias de la Oficina de Control Interno a continuación, se presenta el informe de seguimiento al cumplimiento de las medidas de austeridad en el gasto del tercer trimestre del año 2025, comparado con el mismo período de la vigencia 2024. Lo anterior, teniendo en cuenta la ejecución de los rubros definidos en la Circular Conjunta 04 del 21 de enero de 2016, así como las disposiciones sobre austeridad y control del gasto en la Empresa y en el Distrito Capital

Vie, 13/02/2026 - 11:00

INFORME DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL - – TERCER CUATRIMESTRE DE 2025 – RADICADO I2026000468

INFORME DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL - – TERCER CUATRIMESTRE DE 2025 – RADICADO I2026000468

Dentro de los roles asignados a la Oficina de Control Interno, se realizó el seguimiento y evaluación del Mapa de Riesgos Institucional.

Vie, 13/02/2026 - 10:37
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