Informe de seguimiento al cumplimiento de las medidas de Austeridad en el Gasto en la Empresa – Primer semestre vigencia 2026- Radicado I2026002274
En cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2026, la Oficina de Control Interno realizó el seguimiento al cumplimiento de las medidas de austeridad en el gasto de la Empresa, correspondiente al primer semestre de la vigencia 2026.
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