fbpx Semestral | RenoBo Pasar al contenido principal

Sitio Web Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano

Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno Primer semestre 2022

Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno Primer semestre 2022

El informe de evaluación independiente al estado del Sistema del Control Interno fue establecido por el artículo 156 del Decreto 2106 de 2019 “Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos inexistentes en la administración pública”, en él se precisan las fortalezas y debilidades de cada uno de los componentes de la Dimensión y Política de Control Interno (COSO) del Modelo Integrado de Planeación y Gestión M.I.P.G.

Vie, 29/07/2022 - 19:09

INFORME DE SEGUIMIENTO AL TRÁMITE DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS “BOGOTÁ TE ESCUCHA”, DE 01 JULIO AL 31 DICIEMBRE DE 2021 RAD I2022000892

INFORME DE SEGUIMIENTO AL TRÁMITE DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS “BOGOTÁ TE ESCUCHA”, DE 01 JULIO AL 31 DICIEMBRE DE 2021 RAD I2022000892

Cumplir con lo establecido en el artículo 76 de la ley 1474 de Julio 12 de 2011. “La Oficina de Control Interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y rendirá a la administración de la entidad un informe semestral sobre el particular”.

Jue, 17/03/2022 - 08:07

Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno Segundo semestre 2021

Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno Segundo semestre 2021

En atención a lo estipulado en el Decreto 2106 de 2019 “Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública”  (artículo 156), donde señala que el jefe de la Unidad de la Oficina de Contro

Lun, 31/01/2022 - 18:16

INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD EN EL GASTO EN LA EMPRESA, SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021 I2021002265

INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD EN EL GASTO EN LA EMPRESA, SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021 I2021002265

Se realizó seguimiento a la ejecución de los gastos de funcionamiento al cierre del primer trimestre de 2021, en el marco de las políticas de austeridad del gasto en el sector público colombiano y conforme a lo señalado en el Decreto 492 de 2019

Jue, 19/08/2021 - 10:45

INFORME SEMESTRAL PORMENORIZADO DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO RAD I2021002218

INFORME SEMESTRAL PORMENORIZADO DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO RAD I2021002218

Dando cumplimiento al Plan Anual de Auditoria y, específicamente al rol de evaluación y seguimiento de la Oficina de Control Interno, se remite el informe de evaluación  independiente del Sistema de Control Interno de la Empresa, correspondiente al primer semestre de 2021 para su conocimiento, difusión a sus grupos de trabajo e implementación de los ajustes que correspondan en la dependencia a su cargo.

Mar, 17/08/2021 - 14:22

INFORME DE SEGUIMIENTO AL TRÁMITE DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS RAD I2021002216

INFORME DE SEGUIMIENTO AL TRÁMITE DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS RAD I2021002216

Realizar seguimiento a la atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias en la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C., para verificar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables.

Mar, 17/08/2021 - 13:48

Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno Primer semestre 2021

Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno Primer semestre 2021

Informe semestral que da cumplimiento a lo establecido en el Decreto 2106 de 2019, Artículo 156. Reportes del responsable de control interno. El artículo 14 de la Ley 87 de 1993, modificado por los artículos 9° de la Ley 1474 de 2011 y 231 del Decreto 019 de 2012, quedará así: "Artículo 14. Reportes del responsable de control interno. El jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, en una entidad de la Rama Ejecutiva del orden nacional será un servidor público de libre nombramiento y remoción, designado por el Presidente de la República.

Vie, 30/07/2021 - 15:38

INFORME DE SEGUIMIENTO AL TRÁMITE DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS “BOGOTÁ TE ESCUCHA”, PERIODO JULIO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2020 RAD I2021000567

INFORME DE SEGUIMIENTO AL TRÁMITE DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS “BOGOTÁ TE ESCUCHA”, PERIODO JULIO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2020 RAD I2021000567

Realizar seguimiento a la atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias en la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C., para verificar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables

Vie, 26/02/2021 - 21:07

RAD S2021000201 INFORME DE GESTIÓN JUDICIAL SEGUNDO SEMESTRE 2020

RAD S2021000201 INFORME DE GESTIÓN JUDICIAL SEGUNDO SEMESTRE 2020

De conformidad con lo dispuesto en la Resolución 104 de 2018 y en las Circulares 020 de 2020 y 076 de 2020 de la Secretaría Jurídica Distrital, se remite el informe de gestión judicial del segundo semestre del año 2020, atendiendo el instructivo correspondiente para el efecto y contenido en la Circular 020 de 2020.

Mié, 24/02/2021 - 19:05
Suscribirse a Semestral