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INFORME AL SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD EN LA EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ, D.C. VIGENCIA 2021 CON FECHA DE CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2021. RAD I2022000899

INFORME AL SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD EN LA EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ, D.C. VIGENCIA 2021 CON FECHA DE CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2021. RAD I2022000899

En el año 2015, el Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP, en una serie de esfuerzos que se venían adelantando desde el Estado Colombiano para cumplir con los requerimientos y recomendaciones que hacía la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico - OCDE, como parte del proceso de ingreso del país a dicha organización multilateral, realizó un diagnóstico de la realidad de los códigos éticos de las entidades construidos a partir del Modelo Estándar de Control Interno - MECI y formuló las bases para la construcción del nuevo código único.

Jue, 17/03/2022 - 08:18

INFORME FINAL DE AUDITORÍA FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO, REVITALIZACIÓN O RENOVACIÓN URBANA RAD I2021003443

INFORME FINAL DE AUDITORÍA FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO, REVITALIZACIÓN O RENOVACIÓN URBANA RAD I2021003443

De manera atenta se remite el Informe Final de la auditoría del asunto para su conocimiento, difusión con sus grupos de trabajo y formulación de acciones de mejora en aquellos aspectos que lo ameriten

Mié, 29/12/2021 - 15:27

INFORME DEFINITIVO DEL TRABAJO DE AUDITORÍA INTERNA A LA GESTIÓN SOCIAL ASOCIADA A LA ADQUISICIÓN PREDIAL Y GRUPOS DE INTERÉS. RAD I2021003440

INFORME DEFINITIVO DEL TRABAJO DE AUDITORÍA INTERNA A LA GESTIÓN SOCIAL ASOCIADA A LA ADQUISICIÓN PREDIAL Y GRUPOS DE INTERÉS. RAD I2021003440

En cumplimiento del Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2021 y de conformidad con el procedimiento Auditorías Internas vigente y demás normas legales aplicables, de manera atenta se allega el Informe Definitivo de Auditoría Interna a la Gestión Social asociada a la Adquisición Predial y grupos de interés

Mié, 29/12/2021 - 15:18

INFORME DEFINITIVO DEL TRABAJO DE AUDITORIA INTERNA. PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN PETI. RAD I2021003066

INFORME DEFINITIVO DEL TRABAJO DE AUDITORIA INTERNA. PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN PETI. RAD I2021003066

En cumplimiento del Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2021 y de conformidad con el procedimiento Auditorías Internas vigente y demás normas legales aplicables, de  manera atenta se allega el Informe Definitivo de Auditoría Interna al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y la Comunicación PETI, el cual arrojó los siguientes resultados que, en su conjunto, deben servir de insumo para el establecimiento de las acciones que conduzcan a resolver las causas de las situaciones detectadas, a prevenir eventos de riesgo, mejorar las operaciones institucionales y facilitar la toma

Mié, 24/11/2021 - 14:42

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE LOS DEFENSORES DEL CIUDADANO EN EL DISTRITO CAPITAL DE JULIO 2020 A JUNIO 2021 RAD I2021002459

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE LOS DEFENSORES DEL CIUDADANO EN EL DISTRITO CAPITAL DE JULIO 2020 A JUNIO 2021 RAD I2021002459

Una vez analizado el Informe remitido por la Veeduría Distrital, mediante radicado E2021005091 de septiembre 1 de 2021, relacionado con el “Seguimiento a la Gestión de los  Defensores del Ciudadano en el Distrito Capital (Segundo Semestre 2020 – Primer Semestre 2021)”.

Lun, 20/09/2021 - 09:43
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