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RAD E2021000470 INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE CAJA - PAC, CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2020

RAD E2021000470 INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE CAJA - PAC, CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2020

Realizar seguimiento al cumplimiento de la ejecución del Programa Anual de Caja - PAC de la Empresa durante la vigencia 2020, con el objeto de aportar recomendaciones para el mejoramiento continuo de la ejecución de los recursos de la institución.

Mié, 24/02/2021 - 19:49

INFORME DE SEGUIMIENTO AL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO RAD I2021000401

INFORME DE SEGUIMIENTO AL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO RAD I2021000401

Realizar seguimiento a la capacidad del proceso para gestionar, administrar, sostener y mejorar el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Empresa y aprovisionar opciones de mejora para su fortalecimiento.

Mié, 24/02/2021 - 12:02

INFORME SEGUIMIENTO AL CODIGO DE INTEGRIDAD 2020 RAD I2021000400

INFORME SEGUIMIENTO AL CODIGO DE INTEGRIDAD 2020 RAD I2021000400

se planteó la urgencia de redefinir el modelo de intervención de gestión ética descentralizada e impulsar una política de integridad de la administración pública con un enfoque preventivo. Asimismo, se estimó que esa política debía buscar la creación un único código de ética común para todas las entidades públicas que las caracterizara.

Lun, 22/02/2021 - 18:54

RAD I2021000150 INFORME INTEGRAL SEGUNDO CICLO DE AUDITORIAS DE CALIDAD DIC 31

RAD I2021000150 INFORME INTEGRAL SEGUNDO CICLO DE AUDITORIAS DE CALIDAD DIC 31

La Norma ISO 9000:2015 (Sistemas de Gestión de la Calidad - Fundamentos y Vocabulario) define las Auditorías Internas de Calidad como “Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el alcance al que se cumplen los criterios de auditoría”, con el objetivo de evaluar la suficiencia y efectividad de las disposiciones de calidad de una organización mediante la recolección y uso de ev

Vie, 29/01/2021 - 12:00

RAD I2021000153 INFORME DIAGNOSTICO A LA GESTION DEL RIESGO A 28 ENTIDADES DEL DISTRITO CAPITAL VIGENCIA 2019 31 DIC

RAD I2021000153 INFORME DIAGNOSTICO A LA GESTION DEL RIESGO A 28 ENTIDADES DEL DISTRITO CAPITAL VIGENCIA 2019 31 DIC

La Veeduria Distrital dentro de sus acciones de control preventivo, realizo un diagnostico de la gestiòn del riesgo en 28 entidades distritales. En este documento s tuvieron en cuenta los resultados de la encuesta de gestiòn del riesgos aplicada de manera virtual de manera virtual por Veeduria Distrital, a los jefes de Control Interno de dichas entidades.  

Vie, 29/01/2021 - 11:44

INFORMES ARQUEO CAJA MENOR DE INVERSION - CORTES OCTUBRE 23 Y DICIEMBRE 14 DE 2020

INFORMES ARQUEO CAJA MENOR DE INVERSION - CORTES OCTUBRE 23 Y DICIEMBRE 14 DE 2020

En cumplimiento de las actividades del Plan Anual Auditoria de la Ofician de Control Interno para la vigencia 2020, se realizaron los arqueos a la caja menor de la versión de la Subgerencia de Gestión Inmobiliaria el 23 de octubre y 14 diciembre de 2020.

Vie, 29/01/2021 - 11:24

Acuerdo No. 30 de 2020

Fecha de publicación: 30/12/2020 - 11:13

"Por el cual se emite concepto favorable al Proyecto de Presupuesto de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de la EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C., para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021"

Acuerdo No. 30 de 2020

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