NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A DICIEMBRE 2025
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A DICIEMBRE 2025
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A DICIEMBRE 2025
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL CORTE A DICIEMBRE 2025
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CORTE A DICIEMBRE 2025
CERTIFICACIÓN ESTADOS FINANCIEROS CORTE A DICIEMBRE 2025
En cumplimiento del Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2025 y de conformidad con el procedimiento Auditorías Internas vigente y demás normas legales aplicables, de manera atenta se anexa el Informe Final del Trabajo de Auditoría Interna realizado a la Actividad Concurso de Predios, el cual arrojó los siguientes resultados que, en su conjunto, deben servir de insumo para el establecimiento de las acciones que conduzcan a resolver las causas de las situaciones detectadas, a prevenir eventos de riesgo, mejorar las operaciones institucionales y facilitar la toma de decisiones.
En el marco de las funciones legales de que trata el artículo 12 de la Ley 87 de 1993 y del rol de “Evaluación y seguimiento” de que trata el artículo 17 del Decreto Nacional No. 648 de 2017, y en cumplimiento del Plan Anual de Auditorías versión 2 vigencia 2025, se procede a presentar el Informe de seguimiento al estado de cumplimiento y nivel de implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI, correspondiente al primer cuatrimestre de la vigencia 2025
Dentro del marco de las competencias de la Oficina de Control Interno y conforme al PLAN ANUAL DE AUDITORIAS 2025, se dispone el SEGUIMIENTO al PROCESO DE CONTRATACIÓN- RENOBO-IP-06-2024
El estado de las categorias administrativas por la CGN- sonre las cuales se recibio informacion en el Sistema Consolidador de la Hacienda e Informacion Publica CHIP
La Oficina de Control Interno, en ejercicio de su función de evaluación independiente y acompañamiento a la gestión, dio cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución 347 de 2025, mediante la cual se incorpora el procedimiento por la cual se incorpora el Procedimiento para la evaluación del control interno contable en los Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad Pública y se deroga la Resolución 193 de 2016, en concordancia con la Resolución 138 de 2025, Por la cual se establece la información a reportar,
Conforme lo roles asignados a la Oficina de Control Interno, para su conocimiento y fines pertinentes, se remite informe ejecutivo del documento "Informe ECIC 2024", el cual contiene la evaluación del Sistema de Control Interno Contable de entidades públicas, con base en la herramienta ECIC (Evaluación del Control Interno Contable). Por ende, a continuación, se presenta un resumen general con énfasis en la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C.