Seguimiento Acuerdos de Gestión Cierre 2024 – Suscripción 2025 corte 31 de marzo 2025
Seguimiento Acuerdos de Gestión Cierre 2024 – Suscripción 2025 corte 31 de marzo 2025
Conforme a lo establecido en el Plan Anual de Auditorías 2025, y los roles asignados a la Oficina de Control Interno, se procede a remitir el Informe de Seguimiento citado en el asunto,
Informe de seguimiento al cumplimiento de las medidas de Austeridad en el Gasto en la Empresa – Primer trimestre vigencia 2025.
Informe de seguimiento al cumplimiento de las medidas de Austeridad en el Gasto en la Empresa – Primer trimestre vigencia 2025.
Dentro del marco de las competencias de la Oficina de Control Interno a continuación, se presenta el informe de seguimiento al cumplimiento de las medidas de austeridad en el gasto del primer trimestre del año 2025, comparado con el mismo período de la vigencia 2024. Lo anterior, teniendo en cuenta la ejecución de los rubros definidos en la Circular Conjunta 04 del 21 de enero de 2016, así como las disposiciones sobre austeridad y control del gasto en la Empresa y en el Distrito Capital.
INFORME LÍNEAS DE DEFENSA – SEGUNDO SEMESTRE 2024
INFORME LÍNEAS DE DEFENSA – SEGUNDO SEMESTRE 2024
En el marco de las competencias que le asisten a la Oficina de Control Interno y en cumplimiento del Plan Anual de Auditoría Interna Vigencia 2025, con base en los conceptos relacionados con la dimensión Nro. 7 de Control Interno, de acuerdo con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, y las actividades de control realizadas por cada una de las líneas de defensa en los diferentes niveles que operan en la entidad