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Informe Final Trabajo de Auditoria Interna “Plan Parcial de Renovación Urbana – Voto Nacional la Estanzuela”. RAD I2023000025

Informe Final Trabajo de Auditoria Interna “Plan Parcial de Renovación Urbana – Voto Nacional la Estanzuela”. RAD I2023000025

Evaluar integralmente la gestión realizada por la Empresa para la ejecución del proyecto Voto Nacional – La Estanzuela específicamente: Bronx Creativo, Centro de Talento Creativo y Alcaldía Local de los Mártires y el desarrollo de sus componentes: jurídico, presupuestal, contractual y avance físico, con el propósito de brindar valor agregado y fortalecer el mejoramiento a las actividades desarrolladas para este fin.

Vie, 27/01/2023 - 12:57

INFORME AUDITORIA "TERCEROS CONCURRENTES" RAD I2022003347

INFORME AUDITORIA "TERCEROS CONCURRENTES" RAD I2022003347

En cumplimiento del Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2022 y de conformidad con el procedimiento Auditorías Internas vigente y demás normas legales aplicables, de manera atenta se allega el Informe Definitivo de Auditoría Interna “Terceros Concurrentes”, el cual arrojó los siguientes resultados que, en su conjunto, deben servir de insumo para el establecimiento de las acciones que conduzcan a resolver las causas de las situaciones detectadas, a prevenir eventos de riesgo, mejorar las operaciones institucionales y facilitar la toma de decisiones.

Mié, 30/11/2022 - 20:19

INFORME FINAL DE AUDITORÍA PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL – PAA 2022. RAD I2022002682

INFORME FINAL DE AUDITORÍA PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL – PAA 2022. RAD I2022002682

Este informe se basa en el estudio, análisis y verificación de aspectos del desarrollo del ciclo contractual, conforme lo expresado en el alcance y sus objetivos, para los contratos suscritos por la Empresa en las diferentes modalidades y escenarios de contratación, incluido el cumplimiento de los lineamientos legales asociados a los principios fundamentales de la contratación, regidos dentro de los parámetros constitucionales, así como emitir el informe de auditoría respectivo, con el objetivo de agregar valor al desarrollo de este proceso en la empresa.

Vie, 09/09/2022 - 20:35

INFORME FINAL DE AUDITORÍA A LOS PROCESOS ASOCIADOS A LA SUBGERENCIA DE GESTIÓN INMOBILIARIA (COMERCIALIZACIÓN Y EVALUACIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS) /AUDITORIA CONTRATOS ARRENDAMIENTO - PREDIOS SAN VICTORINO. RAD I2022001201

INFORME FINAL DE AUDITORÍA A LOS PROCESOS ASOCIADOS A LA SUBGERENCIA DE GESTIÓN INMOBILIARIA (COMERCIALIZACIÓN Y EVALUACIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS) /AUDITORIA CONTRATOS ARRENDAMIENTO - PREDIOS SAN VICTORINO. RAD I2022001201

En esta ocasión se realizó análisis y evaluación a la ejecución de los contrataos de arrendamiento con la UT Century 21 y la UT Titan Group y el desarrollo de los procesos adelantados para adjudicar a un proponente el desarrollo del Centro Comercial mayorista de San Victorino.

Mar, 26/04/2022 - 17:41

INFORME FINAL DE AUDITORÍA FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO, REVITALIZACIÓN O RENOVACIÓN URBANA RAD I2021003443

INFORME FINAL DE AUDITORÍA FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO, REVITALIZACIÓN O RENOVACIÓN URBANA RAD I2021003443

De manera atenta se remite el Informe Final de la auditoría del asunto para su conocimiento, difusión con sus grupos de trabajo y formulación de acciones de mejora en aquellos aspectos que lo ameriten

Mié, 29/12/2021 - 15:27

INFORME DEFINITIVO DEL TRABAJO DE AUDITORÍA INTERNA A LA GESTIÓN SOCIAL ASOCIADA A LA ADQUISICIÓN PREDIAL Y GRUPOS DE INTERÉS. RAD I2021003440

INFORME DEFINITIVO DEL TRABAJO DE AUDITORÍA INTERNA A LA GESTIÓN SOCIAL ASOCIADA A LA ADQUISICIÓN PREDIAL Y GRUPOS DE INTERÉS. RAD I2021003440

En cumplimiento del Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2021 y de conformidad con el procedimiento Auditorías Internas vigente y demás normas legales aplicables, de manera atenta se allega el Informe Definitivo de Auditoría Interna a la Gestión Social asociada a la Adquisición Predial y grupos de interés

Mié, 29/12/2021 - 15:18

INFORME DEFINITIVO DEL TRABAJO DE AUDITORIA INTERNA. PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN PETI. RAD I2021003066

INFORME DEFINITIVO DEL TRABAJO DE AUDITORIA INTERNA. PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN PETI. RAD I2021003066

En cumplimiento del Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2021 y de conformidad con el procedimiento Auditorías Internas vigente y demás normas legales aplicables, de  manera atenta se allega el Informe Definitivo de Auditoría Interna al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y la Comunicación PETI, el cual arrojó los siguientes resultados que, en su conjunto, deben servir de insumo para el establecimiento de las acciones que conduzcan a resolver las causas de las situaciones detectadas, a prevenir eventos de riesgo, mejorar las operaciones institucionales y facilitar la toma

Mié, 24/11/2021 - 14:42
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